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把八月份的税报到了九月份里,该怎么办???现在八月份显示0进项,真的要交20多万的增值税吗??

来源:百度知道 编辑:杨美丽
有网友碰到过这样的把八月份的税报到了九月份里,该怎么办???现在八月份显示0进项,真的要交20多万的增值税吗??,问题详细内容为:因为当时勾选时税款所属期选错了,选成了九月份,把八月份的税报到了九月份里,该怎么办???现在八月份显示0进项,真的要交20多万的增值税吗??还有教育附加税怎么交???而且已经...因为当时勾选时税款所属期选错了,选成了九月份,把八月份的税报到了九月份里,该怎么办???现在八月份显示0进项,真的要交20多万的增值税吗??还有教育附加税怎么交???而且已经超过24小时无法撤销???展开,我搜你通过互联网收集了相关的一些解决方案,希望对有过相同或者相似问题的网友提供帮助,具体如下:

解决方案1:
可以看八月份的财务账簿应交税金……应交增值税(进项税额)明细账。

2月份报税时,搞错进项发票认证月份,把3月份的进...

答:向主管税务机关申请开具红字发票,将税务机关开具的通知单其中一联交与开票方,由开票方据此冲红后重新开具正确的的发票。 暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红...

现在查询8月份进项税额,怎么操作

答:可以看八月份的财务账簿应交税金……应交增值税(进项税额)明细账。

公司8月交7月的增值税,8月没交。9月进项抵的 交了...

答:8月份的进项大于销项,不需要交增值税。差额部分结转到“未交增值税”,进项大于销项,余额在借方,不用交税,资产负债表也用负数列示。 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 9...

九月份开的进项税发票能否在八月份进行抵扣吗

答:不可以。 根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)的规定,增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期...

6月份的进项发票忘认证了,要交很多税,有什么办法...

答:增值税看之前还有没有留底,要是没有,只能交,企业所得税可以多进些费用冲减一下,尽量减少谢

一般纳税人,月底要开20万的发票,需要多少进项发...

答:要看你需要缴纳多少税,如果你不想缴纳税的话,就需要20W的进项票。 一般都是要看你的税负率来交税, 比如:你是开了20W的销项出去,要维持的税负率假设是2个点(税负率太低的话就会被税局约喝茶) 20w/1.17=170940.17(得出是未税销售额) 1709...

关于一般纳税人进项税记账问题

答:1、8月付款时编制分录:借:预付账款 贷:银行存款 2、9月进项税认证时在9月编制分录借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 或者 3、或者8月这样编制分录借:原材料 借:应交税金-待抵扣进项税金 贷:银行存款 4、9月进项税...

7月我公司有留抵税额,8月份有进项也有销项,那8月...

答:7月我公司有留抵税额,8月份有进项也有销项,那8月的增值税纳税申报表里如何期末留抵税额? 只有一个可以到8月还有留抵,就是8月的没有销售额或是8月的销售额比进项税额还有少,这样就8月就有期末留抵额啦

该进项税额转出分录怎么做。A公司向B公司购买原材...

答:A公司向B公司购买原材料含税金额780元,其中税额89.73元,认证并抵扣 做如下分录: 借:原材料 借:应交税费---增值税---进项税 贷:银行存款 发生退货,收货方发起红字发票信息表,销售方开具红字发票,购买方收到红字发票和货款后作如下分录:...

购买农产品,对方开具的是百分之九的普通发票可以...

答:如果取得的是增值税普通发票,进项税额是不能抵扣的,购进农产品进项税额计算规定: 1、如果从一般纳税人处取得专用发票的,直接按票上的进项税额抵扣,不需要计算应抵扣的进项税; 2、如果是从小规模纳税人处取得专用发票,根据规定,购进农产品...


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www.wosoni.com false 互联网 http://www.wosoni.com/b/rqoqm/hgegcegfjgkjlccgdg.html report 2572 解决方案1:可以看八月份的财务账簿应交税金……应交增值税(进项税额)明细账。2月份报税时,搞错进项发票认证月份,把3月份的进...答:向主管税务机关申请开具红字发票,将税务机关开具的通知单其中一联交与开票方,由开票方据此冲红后重新开具正确的的发票。 暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红...现在查询8月份进项税额,怎么操作答:可以看八月份的财务账簿应交税金……应交增值税(进项税额)明细账。公司8月交7月的增值税,8月

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